Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1345 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Lanterna Traseira |
48,00 |
96,00 |
2.00 |
Soquete 02 polos |
16,00 |
32,00 |
1.00 |
Soquete 01 polo |
14,00 |
14,00 |
2.00 |
Lâmpada de 24 volts 02 polos |
9,00 |
18,00 |
1.00 |
Lâmpada de 24 v 01 polo |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2025 |
Lanterna Traseira Soquete 02 polos Soquete 01 polo Lâmpada de 24 volts 02 polos Lâmpada de 24 v 01 polo |
166,00 |
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06/03/2025 |
Lanterna Traseira
Soquete 02 polos
Soquete 01 polo
Lâmpada de 24 volts 02 polos
Lâmpada de 24 v 01 polo
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166,00 |
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07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1345/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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166,00 |
TOTAL |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.