Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1370 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG ES DE FEVEREIRO DE 2025- COMPLEMENTAR |
0,00 |
1.024,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG ES DE FEVEREIRO DE 2025- COMPLEMENTAR |
1.024,04 |
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27/02/2025 |
EMPENHOS REFERENTES FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025- FOLHA COMPLEMENTAR |
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1.024,04 |
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27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - CRECHE |
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76,80 |
06/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1370/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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947,24 |
TOTAL |
1.024,04 |
1.024,04 |
1.024,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS Segurados Ativos |
27/02/2025 |
76,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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76,80 |
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