Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS APOLUS MARQUES RIBEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1384 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Tinta a óleo, com 3,6 litros vermelho |
159,00 |
159,00 |
1.00 |
Tinta a óleo, com 3,6 litros verde |
145,00 |
145,00 |
1.00 |
Tinta a óleo, com 3,6 litros amarelo |
141,00 |
141,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2025 |
Tinta a óleo, com 3,6 litros vermelho Tinta a óleo, com 3,6 litros verde Tinta a óleo, com 3,6 litros amarelo |
445,00 |
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07/03/2025 |
Tinta a óleo, com 3,6 litros vermelho
Tinta a óleo, com 3,6 litros verde
Tinta a óleo, com 3,6 litros amarelo
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|
445,00 |
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10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1384/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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439,66 |
10/03/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1384/2025 |
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5,34 |
TOTAL |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
07/03/2025 |
5,34 |
1796/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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5,34 |
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