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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1394 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: Cisa-Contrato de Programa-Profissionais de Saúde M
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Manut. Programa Farmácia Básica - Incentivo Estadual (RV 4050)
Conta de Despesa: 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DE HORAS DE MEDICA ISABELA FORNARI AO CISA DE IJUI MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ANEXO. 0,00 81,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DE HORAS DE MEDICA ISABELA FORNARI AO CISA DE IJUI MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ANEXO. 81,20
28/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DE HORAS DE MEDICA ISABELA FORNARI AO CISA DE IJUI MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ANEXO. 81,20
06/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1394/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 81,20
TOTAL 81,20 81,20 81,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.