Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1398 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Repasse de Recursos a Consorcios Público-Consultas e Exames |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SAUDE AO CISA DE IJUI MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ANEXO. |
0,00 |
32.318,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SAUDE AO CISA DE IJUI MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ANEXO. |
32.318,67 |
|
|
| 28/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SAUDE AO CISA DE IJUI MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ANEXO. |
|
32.318,67 |
|
| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1398/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
32.318,67 |
| TOTAL |
32.318,67 |
32.318,67 |
32.318,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.