Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CATIA ELISIANE GERVASONI PEDROTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1406 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
Travesseiro 50cm x 70cm |
56,00 |
2.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
Travesseiro 50cm x 70cm |
2.240,00 |
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04/04/2025 |
Travesseiro 50cm x 70cm
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2.240,00 |
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07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1406/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.240,00 |
TOTAL |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.