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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A UM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1414 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada 12,99 103,92
2.00 Sabonete liquido 500ml 7,60 15,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada Sabonete liquido 500ml 119,12
07/03/2025 Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada Sabonete liquido 500ml 119,12
10/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1414/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 117,69
10/03/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1414/2025 1,43
TOTAL 119,12 119,12 119,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 07/03/2025 1,43 1835/2025 Lançada
TOTAL   1,43