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Última atualização realizada em 04/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1424 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro PSD 530/1 Sp. água 80,00 80,00
1.00 Filtro PSD 480/1 Diesel 84,00 84,00
1.00 Filtro PSL 190 Óleo Lubrificante 60,00 60,00
1.00 Filtro de ar ARS - 3003 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 Filtro PSD 530/1 Sp. água Filtro PSD 480/1 Diesel Filtro PSL 190 Óleo Lubrificante Filtro de ar ARS - 3003 334,00
07/03/2025 Filtro PSD 530/1 Sp. água Filtro PSD 480/1 Diesel Filtro PSL 190 Óleo Lubrificante Filtro de ar ARS - 3003 334,00
10/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1424/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 329,99
10/03/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1424/2025 4,01
TOTAL 334,00 334,00 334,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 07/03/2025 4,01 1792/2025 Lançada
TOTAL   4,01