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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 143 Data de lançamento: 07/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE GAS 370,00 370,00
3.00 Kit Anel sistema evaporadora e condensador 22,67 68,01
1.00 Relé Acionamento 43,00 43,00
1.00 Manta asfáltica 12,00 12,00
1.00 Carga de óleo 25,00 25,00
1.00 Recondicionador de metais 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2025 CARGA DE GAS Kit Anel sistema evaporadora e condensador Relé Acionamento Manta asfáltica Carga de óleo Recondicionador de metais 578,01
10/01/2025 CARGA DE GAS Kit Anel sistema evaporadora e condensador Relé Acionamento Manta asfáltica Carga de óleo Recondicionador de metais 578,00
10/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 578,00
10/01/2025 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -0,01
TOTAL 578,00 578,00 578,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.