Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
143 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE GAS |
370,00 |
370,00 |
3.00 |
Kit Anel sistema evaporadora e condensador |
22,67 |
68,01 |
1.00 |
Relé Acionamento |
43,00 |
43,00 |
1.00 |
Manta asfáltica |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
Carga de óleo |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
Recondicionador de metais |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2025 |
CARGA DE GAS Kit Anel sistema evaporadora e condensador Relé Acionamento Manta asfáltica Carga de óleo Recondicionador de metais |
578,01 |
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10/01/2025 |
CARGA DE GAS
Kit Anel sistema evaporadora e condensador
Relé Acionamento
Manta asfáltica
Carga de óleo
Recondicionador de metais
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|
578,00 |
|
10/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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578,00 |
10/01/2025 |
POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR |
-0,01 |
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TOTAL |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.