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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAIRTON CANSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1468 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA VIOLÃO TECLADO E CANTO PARA INTEGRANTES DO SCFV, CFE OC. NR 671/2025- PREGÃO PRESENCAIL 05/2025- CONTRATO NR 24/2025.. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA VIOLÃO TECLADO E CANTO PARA INTEGRANTES DO SCFV, CFE OC. NR 671/2025- PREGÃO PRESENCAIL 05/2025- CONTRATO NR 24/2025.. 6.000,00
01/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA VIOLÃO TECLADO E CANTO PARA INTEGRANTES DO SCFV, CFE OC. NR 671/2025- PREGÃO PRESENCAIL 05/2025- CONTRATO NR 24/2025.. 2.280,00
02/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1468/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.280,00
TOTAL 6.000,00 2.280,00 2.280,00
SALDO A PAGAR 3.720,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.