Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1517 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
48.00 |
Detergente para louça, com 500 ml |
1,99 |
95,52 |
25.00 |
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada |
12,99 |
324,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2025 |
Detergente para louça, com 500 ml Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada |
420,27 |
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12/03/2025 |
Detergente para louça, com 500 ml
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada
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420,27 |
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13/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1517/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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415,23 |
13/03/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1517/2025 |
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5,04 |
TOTAL |
420,27 |
420,27 |
420,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
12/03/2025 |
5,04 |
1983/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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5,04 |
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