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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 1517 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 Detergente para louça, com 500 ml 1,99 95,52
25.00 Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada 12,99 324,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 Detergente para louça, com 500 ml Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada 420,27
12/03/2025 Detergente para louça, com 500 ml Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada 420,27
13/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1517/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 415,23
13/03/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1517/2025 5,04
TOTAL 420,27 420,27 420,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 12/03/2025 5,04 1983/2025 Lançada
TOTAL   5,04