Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1531 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Prestação de serviço de mecanica |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
Revisão mecanica |
664,20 |
664,20 |
1.00 |
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
Alinhamento e balanceamento |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2025 |
Prestação de serviço de mecanica Revisão mecanica HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO Alinhamento e balanceamento |
969,20 |
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20/03/2025 |
Prestação de serviço de mecanica
Revisão mecanica
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO
Alinhamento e balanceamento
|
|
969,20 |
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15/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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922,68 |
15/04/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1531/2025 |
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46,52 |
TOTAL |
969,20 |
969,20 |
969,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
20/03/2025 |
46,52 |
2241/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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46,52 |
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