| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SCHUMACHER TUR EIRELI |
| Número do empenho: | 1548 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Viagem de excrusão - Viagem de excursão | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Viagem de excrusão - Viagem de excursão | 550,00 | ||
| 26/03/2025 | Viagem de excrusão - Viagem de excursão | 550,00 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1548/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 523,60 | ||
| 27/03/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1548/2025 | 26,40 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 26/03/2025 | 26,40 | 2466/2025 | Lançada |
| TOTAL | 26,40 |