Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1568 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Radiador água motor |
835,00 |
835,00 |
2.00 |
Aditivo para radiador concentrado |
35,00 |
70,00 |
1.00 |
Kit de batente e coifa amortecedor traseiro |
140,00 |
140,00 |
2.00 |
Amortecedor traseiro |
255,00 |
510,00 |
6.00 |
Água desmineralizada |
8,50 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2025 |
Radiador água motor Aditivo para radiador concentrado Kit de batente e coifa amortecedor traseiro Amortecedor traseiro Água desmineralizada |
1.606,00 |
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12/03/2025 |
Radiador água motor
Aditivo para radiador concentrado
Kit de batente e coifa amortecedor traseiro
Amortecedor traseiro
Água desmineralizada
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1.606,00 |
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13/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1568/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.606,00 |
TOTAL |
1.606,00 |
1.606,00 |
1.606,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.