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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1602 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Corda náutica 8mm 130,00 520,00
1.00 Balão nº07 branco 10,99 10,99
1.00 Balão n°07 vermelho 10,99 10,99
1.00 Balão n°07 amarelo 10,99 10,99
1.00 Balão n°07 azul 10,99 10,99
1.00 Relógio de parede. 36,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 Corda náutica 8mm Balão nº07 branco Balão n°07 vermelho Balão n°07 amarelo Balão n°07 azul Relógio de parede. 599,96
21/03/2025 Corda náutica 8mm Balão nº07 branco Balão n°07 vermelho Balão n°07 amarelo Balão n°07 azul Relógio de parede. 599,96
24/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1602/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 599,96
TOTAL 599,96 599,96 599,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.