Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1612 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Clips 2/0 cx |
3,69 |
3,69 |
2.00 |
Eva azul claro |
1,89 |
3,78 |
2.00 |
EVA azul c/glitter |
1,89 |
3,78 |
2.00 |
Eva vermelho |
1,89 |
3,78 |
2.00 |
EVA amarelo |
1,89 |
3,78 |
2.00 |
Eva laranja
Finalidade: Para uso na UBS. |
1,89 |
3,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2025 |
Clips 2/0 cx Eva azul claro EVA azul c/glitter Eva vermelho EVA amarelo Eva laranja
Finalidade: Para uso na UBS. |
22,59 |
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21/03/2025 |
Clips 2/0 cx
Eva azul claro
EVA azul c/glitter
Eva vermelho
EVA amarelo
Eva laranja
Finalidade: Para uso na UBS.
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18,81 |
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24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1612/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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18,81 |
TOTAL |
22,59 |
18,81 |
18,81 |
SALDO A PAGAR |
3,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.