Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1625 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
36.00 |
Agua mineral sem gás |
2,50 |
90,00 |
3.00 |
Bolacha Salgada |
8,49 |
25,47 |
1.00 |
Bolacha salgada integral com 400 gr |
6,75 |
6,75 |
2.00 |
Biscoito doce |
8,49 |
16,98 |
1.00 |
Rosquinha |
6,90 |
6,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2025 |
Agua mineral sem gás Bolacha Salgada Bolacha salgada integral com 400 gr Biscoito doce Rosquinha |
146,10 |
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13/03/2025 |
Agua mineral sem gás
Bolacha Salgada
Bolacha salgada integral com 400 gr
Biscoito doce
Rosquinha
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146,10 |
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14/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1625/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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146,10 |
TOTAL |
146,10 |
146,10 |
146,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.