Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1703 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Luva de borracha tamanho P p/limpeza |
8,32 |
16,64 |
2.00 |
Luva de borracha tamanho M p/limpeza |
3,97 |
7,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2025 |
Luva de borracha tamanho P p/limpeza Luva de borracha tamanho M p/limpeza |
24,58 |
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21/03/2025 |
Luva de borracha tamanho P p/limpeza
Luva de borracha tamanho M p/limpeza
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24,58 |
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24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1703/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24,58 |
TOTAL |
24,58 |
24,58 |
24,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.