Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1715 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Copo de plástico com 100 unidades |
10,20 |
61,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2025 |
Copo de plástico com 100 unidades |
61,20 |
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21/03/2025 |
Copo de plástico com 100 unidades
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61,20 |
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24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1715/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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53,54 |
24/03/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1715/2025 |
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7,66 |
TOTAL |
61,20 |
61,20 |
61,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
21/03/2025 |
7,66 |
2308/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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7,66 |
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