Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1806 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Platô MB 1218 |
1.035,00 |
1.035,00 |
1.00 |
Disco MB |
950,00 |
950,00 |
3.00 |
Diafragma do freio
Finalidade: Para conserto caminhão IBX5540 da secretaria de obras. |
26,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2025 |
Platô MB 1218 Disco MB Diafragma do freio
Finalidade: Para conserto caminhão IBX5540 da secretaria de obras. |
2.063,00 |
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28/03/2025 |
Platô MB 1218
Disco MB
Diafragma do freio
Finalidade: Para conserto caminhão IBX5540 da secretaria de obras.
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2.063,00 |
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31/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1806/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.063,00 |
TOTAL |
2.063,00 |
2.063,00 |
2.063,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.