Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1821 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO COMB. SCB00075 |
401,00 |
401,00 |
1.00 |
FILTRO AR1 SRS7802 |
89,00 |
89,00 |
1.00 |
Filtro de oleo |
39,00 |
39,00 |
1.00 |
Filtro Ar Interno |
159,00 |
159,00 |
2.00 |
FILTRO AR2 SSR8839 |
47,00 |
94,00 |
1.00 |
Aditivo |
36,00 |
36,00 |
12.00 |
Óleo 10w30 |
66,00 |
792,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2025 |
FILTRO COMB. SCB00075 FILTRO AR1 SRS7802 Filtro de oleo Filtro Ar Interno FILTRO AR2 SSR8839 Aditivo Óleo 10w30 |
1.610,00 |
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03/04/2025 |
FILTRO COMB. SCB00075
FILTRO AR1 SRS7802
Filtro de oleo
Filtro Ar Interno
FILTRO AR2 SSR8839
Aditivo
Óleo 10w30
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|
1.610,00 |
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04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1821/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.610,00 |
TOTAL |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.