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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 1821 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO COMB. SCB00075 401,00 401,00
1.00 FILTRO AR1 SRS7802 89,00 89,00
1.00 Filtro de oleo 39,00 39,00
1.00 Filtro Ar Interno 159,00 159,00
2.00 FILTRO AR2 SSR8839 47,00 94,00
1.00 Aditivo 36,00 36,00
12.00 Óleo 10w30 66,00 792,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 FILTRO COMB. SCB00075 FILTRO AR1 SRS7802 Filtro de oleo Filtro Ar Interno FILTRO AR2 SSR8839 Aditivo Óleo 10w30 1.610,00
03/04/2025 FILTRO COMB. SCB00075 FILTRO AR1 SRS7802 Filtro de oleo Filtro Ar Interno FILTRO AR2 SSR8839 Aditivo Óleo 10w30 1.610,00
04/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1821/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.610,00
TOTAL 1.610,00 1.610,00 1.610,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.