Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1825 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Pirulito sortido Kg |
19,69 |
118,14 |
5.00 |
Balas sortidas Kg |
14,95 |
74,75 |
5.00 |
Bom Bom Lacta Ouro Branco 1Kg |
48,90 |
244,50 |
100.00 |
Chocolate batom
Finalidade: Para uso no PIM. |
1,39 |
139,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2025 |
Pirulito sortido Kg Balas sortidas Kg Bom Bom Lacta Ouro Branco 1Kg Chocolate batom
Finalidade: Para uso no PIM. |
576,39 |
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04/04/2025 |
Pirulito sortido Kg
Balas sortidas Kg
Bom Bom Lacta Ouro Branco 1Kg
Chocolate batom
Finalidade: Para uso no PIM.
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576,39 |
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07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1825/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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576,39 |
TOTAL |
576,39 |
576,39 |
576,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.