| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 185 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2024/2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Bombom Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV. | 11,60 | 696,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | Bombom Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV. | 696,00 | ||
| 15/01/2025 | Bombom Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV. | 696,00 | ||
| 16/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 696,00 | ||
| TOTAL | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||