Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
185 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
AUXILIOS 2010 A 2024 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
Bombom
Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV. |
11,60 |
696,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2025 |
Bombom
Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV. |
696,00 |
|
|
15/01/2025 |
Bombom
Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV.
|
|
696,00 |
|
16/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
696,00 |
TOTAL |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.