PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 962/2025- CONTRATO 47/2025- PREGÃO PRESENCIAL 11/2025.
9.759,10
9.759,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 962/2025- CONTRATO 47/2025- PREGÃO PRESENCIAL 11/2025.
9.759,10
11/04/2025
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2.819,00
11/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 962/2025- CONTRATO 47/2025- PREGÃO PRESENCIAL 11/2025.
6.940,10
TOTAL
9.759,10
9.759,10
0,00
SALDO A PAGAR
9.759,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.