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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1878 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lentes para lanterna TR 29,00 58,00
2.00 Lâmpada 2 polos 12v 6,00 12,00
2.00 Lâmpada 1 polo 12 v Finalidade: Para conserto parte elétrica caminhão IQT6C55 da secretaria de obras. 4,50 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 Lentes para lanterna TR Lâmpada 2 polos 12v Lâmpada 1 polo 12 v Finalidade: Para conserto parte elétrica caminhão IQT6C55 da secretaria de obras. 79,00
11/04/2025 Lentes para lanterna TR Lâmpada 2 polos 12v Lâmpada 1 polo 12 v Finalidade: Para conserto parte elétrica caminhão IQT6C55 da secretaria de obras. 79,00
11/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1878/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 79,00
TOTAL 79,00 79,00 79,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.