Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
198 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
Plug fêmea 3 pino |
5,25 |
84,00 |
14.50 |
Cabo PP 2 x1,5mm |
4,75 |
68,88 |
143.00 |
Abraçadeira Nylom 3,6x300mm |
0,30 |
42,90 |
1.00 |
Abraçadeira
Finalidade: Material utilizado na ornamentação de Natal. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2025 |
Plug fêmea 3 pino Cabo PP 2 x1,5mm Abraçadeira Nylom 3,6x300mm Abraçadeira
Finalidade: Material utilizado na ornamentação de Natal. |
225,78 |
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16/01/2025 |
Plug fêmea 3 pino
Cabo PP 2 x1,5mm
Abraçadeira Nylom 3,6x300mm
Abraçadeira
Finalidade: Material utilizado na ornamentação de Natal.
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225,78 |
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17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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225,78 |
TOTAL |
225,78 |
225,78 |
225,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.