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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 198 Data de lançamento: 14/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Plug fêmea 3 pino 5,25 84,00
14.50 Cabo PP 2 x1,5mm 4,75 68,88
143.00 Abraçadeira Nylom 3,6x300mm 0,30 42,90
1.00 Abraçadeira Finalidade: Material utilizado na ornamentação de Natal. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2025 Plug fêmea 3 pino Cabo PP 2 x1,5mm Abraçadeira Nylom 3,6x300mm Abraçadeira Finalidade: Material utilizado na ornamentação de Natal. 225,78
16/01/2025 Plug fêmea 3 pino Cabo PP 2 x1,5mm Abraçadeira Nylom 3,6x300mm Abraçadeira Finalidade: Material utilizado na ornamentação de Natal. 225,78
17/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 225,78
TOTAL 225,78 225,78 225,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.