Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1982 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fgts a Pagar |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4514 e 0040) |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPG MES DE MARÇO DE 2025 |
0,00 |
582,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPG MES DE MARÇO DE 2025 |
582,92 |
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24/03/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2025 |
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582,92 |
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04/04/2025 |
VALOR NÃO UTILIZADO |
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-0,09 |
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04/04/2025 |
VALOR NÃO UTILIZADO |
-0,09 |
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15/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1982/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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582,83 |
TOTAL |
582,83 |
582,83 |
582,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.