Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
204 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Toner compatível HP 283 |
85,00 |
340,00 |
4.00 |
Toner HP 285 |
85,00 |
340,00 |
2.00 |
Kir refil 4 cores epson 544 |
328,00 |
656,00 |
2.00 |
Kit refil preto epson 544
Finalidade: Para uso na Secretaria de Saúde. |
164,00 |
328,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2025 |
Toner compatível HP 283 Toner HP 285 Kir refil 4 cores epson 544 Kit refil preto epson 544
Finalidade: Para uso na Secretaria de Saúde. |
1.664,00 |
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16/01/2025 |
Toner compatível HP 283
Toner HP 285
Kir refil 4 cores epson 544
Kit refil preto epson 544
Finalidade: Para uso na Secretaria de Saúde.
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1.664,00 |
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17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.664,00 |
TOTAL |
1.664,00 |
1.664,00 |
1.664,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.