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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 204 Data de lançamento: 14/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Toner compatível HP 283 85,00 340,00
4.00 Toner HP 285 85,00 340,00
2.00 Kir refil 4 cores epson 544 328,00 656,00
2.00 Kit refil preto epson 544 Finalidade: Para uso na Secretaria de Saúde. 164,00 328,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2025 Toner compatível HP 283 Toner HP 285 Kir refil 4 cores epson 544 Kit refil preto epson 544 Finalidade: Para uso na Secretaria de Saúde. 1.664,00
16/01/2025 Toner compatível HP 283 Toner HP 285 Kir refil 4 cores epson 544 Kit refil preto epson 544 Finalidade: Para uso na Secretaria de Saúde. 1.664,00
17/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.664,00
TOTAL 1.664,00 1.664,00 1.664,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.