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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58.258.598 DINARA DA COSTA BATISTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2080 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Assinatura anual da revista Nosso Amiguinho 630,00 1.260,00
1.00 Assinatura anual da revista Vida e Saúde 477,24 477,24
1.00 Assinatura de revista - NA Junior 507,00 507,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 Assinatura anual da revista Nosso Amiguinho Assinatura anual da revista Vida e Saúde Assinatura de revista - NA Junior 2.244,24
31/03/2025 Assinatura anual da revista Nosso Amiguinho Assinatura anual da revista Vida e Saúde Assinatura de revista - NA Junior 2.244,24
11/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2080/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.244,24
TOTAL 2.244,24 2.244,24 2.244,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.