Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SALVADOS SEBERI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
210 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Rodo de limpeza grande, modelo Mop
Finalidade: Para uso na UBS. |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2025 |
Rodo de limpeza grande, modelo Mop
Finalidade: Para uso na UBS. |
99,00 |
|
|
16/01/2025 |
Rodo de limpeza grande, modelo Mop
Finalidade: Para uso na UBS.
|
|
99,00 |
|
17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 210/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
97,81 |
17/01/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 210/2025 |
|
|
1,19 |
TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
16/01/2025 |
1,19 |
248/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
1,19 |
|
|