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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRÁFICA SCHNEIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2111 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PLaca em ACM 60x60 cm ortogonal c/impressão - PLaca em ACM 5ortogonal c/impressão 100,00 200,00
2.00 Placa em ACM 80x80cm c/impressão Finalidade: Para uso nos quebra molas na ERS 163. 190,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 PLaca em ACM 60x60 cm ortogonal c/impressão - PLaca em ACM 5ortogonal c/impressão Placa em ACM 80x80cm c/impressão Finalidade: Para uso nos quebra molas na ERS 163. 580,00
11/04/2025 PLaca em ACM 60x60 cm ortogonal c/impressão - PLaca em ACM 5ortogonal c/impressão Placa em ACM 80x80cm c/impressão Finalidade: Para uso nos quebra molas na ERS 163. 580,00
TOTAL 580,00 580,00 0,00
SALDO A PAGAR 580,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.