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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2141 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro PSD 530/1 Sp. água 78,00 78,00
1.00 Filtro PL 366 Cárter 19,50 19,50
1.00 Filtro de combustível - 161 41,00 41,00
1.00 Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros 470,00 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 Filtro PSD 530/1 Sp. água Filtro PL 366 Cárter Filtro de combustível - 161 Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros 608,50
08/04/2025 Filtro PSD 530/1 Sp. água Filtro PL 366 Cárter Filtro de combustível - 161 Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros 608,50
09/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 601,20
09/04/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2141/2025 7,30
TOTAL 608,50 608,50 608,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 08/04/2025 7,30 3071/2025 Lançada
TOTAL   7,30