Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2141 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro PSD 530/1 Sp. água |
78,00 |
78,00 |
1.00 |
Filtro PL 366 Cárter |
19,50 |
19,50 |
1.00 |
Filtro de combustível - 161 |
41,00 |
41,00 |
1.00 |
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros |
470,00 |
470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2025 |
Filtro PSD 530/1 Sp. água Filtro PL 366 Cárter Filtro de combustível - 161 Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros |
608,50 |
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08/04/2025 |
Filtro PSD 530/1 Sp. água
Filtro PL 366 Cárter
Filtro de combustível - 161
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros
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|
608,50 |
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09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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601,20 |
09/04/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2141/2025 |
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7,30 |
TOTAL |
608,50 |
608,50 |
608,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
08/04/2025 |
7,30 |
3071/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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7,30 |
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