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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCINI E KROHN CHURRASCARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2155 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 20 ALMOÇOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM VISITA AO ETEC DE BOM PROGRESSO, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 0,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 20 ALMOÇOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM VISITA AO ETEC DE BOM PROGRESSO, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 900,00
03/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 20 ALMOÇOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM VISITA AO ETEC DE BOM PROGRESSO, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 900,00
03/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2155/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.