Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2189 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Promoção Industrial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal |
Conta de Despesa: |
4590.66.99.00.00.00 - OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE CELSO PEDROSO PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3409/25 E RI ANEXA. |
0,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE CELSO PEDROSO PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3409/25 E RI ANEXA. |
9.000,00 |
|
|
01/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE CELSO PEDROSO PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3409/25 E RI ANEXA. |
|
9.000,00 |
|
09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.000,00 |
TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.