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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2265 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Sinaleira traseira 180,00 180,00
2.00 Bico 2 polos 15,00 30,00
1.00 Conector duas vias 25,00 25,00
1.00 Sinaleira led Finalidade: Para conserto caminhão IVQ8B01 da secretaria de obras. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 Sinaleira traseira Bico 2 polos Conector duas vias Sinaleira led Finalidade: Para conserto caminhão IVQ8B01 da secretaria de obras. 285,00
09/04/2025 Sinaleira traseira Bico 2 polos Conector duas vias Sinaleira led Finalidade: Para conserto caminhão IVQ8B01 da secretaria de obras. 285,00
11/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2265/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 285,00
TOTAL 285,00 285,00 285,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.