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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSO FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2295 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: Diárias-Celso Ferrari
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025 LEVAR PACIENTE , CFE DIARIA EM ANEXO. 0,00 192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025 LEVAR PACIENTE , CFE DIARIA EM ANEXO. 192,00
03/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025 LEVAR PACIENTE , CFE DIARIA EM ANEXO. 192,00
08/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 192,00
TOTAL 192,00 192,00 192,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.