Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2299 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Eletrodo auto adesivo 5 x 5, com 04 unidades |
60,00 |
300,00 |
5.00 |
Eletrodo |
80,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
Eletrodo auto adesivo 5 x 5, com 04 unidades Eletrodo |
700,00 |
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08/04/2025 |
Eletrodo auto adesivo 5 x 5, com 04 unidades
Eletrodo
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700,00 |
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08/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2299/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.