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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2330 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DAER REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO MARCOPOLO IWI1F86, CFE ANEXO. 0,00 135,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DAER REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO MARCOPOLO IWI1F86, CFE ANEXO. 135,31
04/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DAER REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO MARCOPOLO IWI1F86, CFE ANEXO. 135,31
08/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 135,31
TOTAL 135,31 135,31 135,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.