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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2331 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DETRAN REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO GOL PLACAS IXT 5762(DUAS MULTAS), CFE DOCS EM ANEXO. 0,00 781,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DETRAN REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO GOL PLACAS IXT 5762(DUAS MULTAS), CFE DOCS EM ANEXO. 781,91
04/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DETRAN REFERENTE A MULA DE TRANSITO VEICULO GOL PLACAS IXT 5762(DUAS MULTAS), CFE DOCS EM ANEXO. 781,91
08/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2331/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 469,55
08/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2331/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 312,36
TOTAL 781,91 781,91 781,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.