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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LENIRA WALDOW ME CASA DAS LINHAS E MODAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2342 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Tecido - pele. 89,00 89,00
0.50 Tricoline 35,00 17,50
5.00 Tecido termocolante com no mínimo 0,45 m de largur 14,50 72,50
17.80 Manta Fibra 1,40m x 1,50m 8,50 151,30
7.00 Linha de crochê 25,00 175,00
2.50 Aparelho viés 1,50 3,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 Tecido - pele. Tricoline Tecido termocolante com no mínimo 0,45 m de largur Manta Fibra 1,40m x 1,50m Linha de crochê Aparelho viés 509,05
08/04/2025 Tecido - pele. Tricoline Tecido termocolante com no mínimo 0,45 m de largur Manta Fibra 1,40m x 1,50m Linha de crochê Aparelho viés 509,05
09/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2342/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 509,05
TOTAL 509,05 509,05 509,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.