Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2362 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Câmera 1000 x 20 |
285,00 |
855,00 |
2.00 |
Protetor de câmara aro 20 |
120,00 |
240,00 |
2.00 |
Válvula de roda
Finalidade: Para uso nas máquinas e caminhão da secretaria de
obras. |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2025 |
Câmera 1000 x 20 Protetor de câmara aro 20 Válvula de roda
Finalidade: Para uso nas máquinas e caminhão da secretaria de
obras. |
1.155,00 |
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09/04/2025 |
Câmera 1000 x 20
Protetor de câmara aro 20
Válvula de roda
Finalidade: Para uso nas máquinas e caminhão da secretaria de
obras.
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1.155,00 |
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10/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.155,00 |
TOTAL |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.