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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2403 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Fio paralelo 2 x 2,5mm 5,25 26,25
1.00 Interruptor externo Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 8,90 8,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 Fio paralelo 2 x 2,5mm Interruptor externo Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 35,15
11/04/2025 Fio paralelo 2 x 2,5mm Interruptor externo Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 35,15
14/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,15
TOTAL 35,15 35,15 35,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.