Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RETIFICA L C LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2429 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Valvula de escape |
76,72 |
306,88 |
4.00 |
Valvula de admissão |
59,00 |
236,00 |
8.00 |
Guias de Válvula |
20,50 |
164,00 |
8.00 |
Retentor de valvula |
23,50 |
188,00 |
16.00 |
Selo - 22,50mm vedação |
25,00 |
400,00 |
4.00 |
Selo 18mm cabeçote |
10,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2025 |
Valvula de escape Valvula de admissão Guias de Válvula Retentor de valvula Selo - 22,50mm vedação Selo 18mm cabeçote |
1.334,88 |
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11/04/2025 |
Valvula de escape
Valvula de admissão
Guias de Válvula
Retentor de valvula
Selo - 22,50mm vedação
Selo 18mm cabeçote
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1.334,88 |
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14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2429/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.334,88 |
TOTAL |
1.334,88 |
1.334,88 |
1.334,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.