Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2464 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Veneno 30ml |
16,00 |
32,00 |
1.00 |
Veneno para baratas c/ 10g |
14,00 |
14,00 |
3.00 |
Veneno para ratos c/ 25g
Finalidade: Para uso na Secretaria |
1,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2025 |
Veneno 30ml Veneno para baratas c/ 10g Veneno para ratos c/ 25g
Finalidade: Para uso na Secretaria |
49,00 |
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15/04/2025 |
Veneno 30ml
Veneno para baratas c/ 10g
Veneno para ratos c/ 25g
Finalidade: Para uso na Secretaria
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49,00 |
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17/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2464/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,00 |
TOTAL |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.