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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISSANDRA MOCAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2471 Data de lançamento: 09/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Bolo 60,00 180,00
1.00 Cuca 45,00 45,00
1.50 Bolacha Caseira - de rosca. 30,00 45,00
2.20 Bolacha de manteiga 40,00 88,00
4.00 Bolacha caseira - pintada. 40,00 160,00
16.50 Calça virada - lanche 25,00 412,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2025 Bolo Cuca Bolacha Caseira - de rosca. Bolacha de manteiga Bolacha caseira - pintada. Calça virada - lanche 930,50
15/04/2025 Bolo Cuca Bolacha Caseira - de rosca. Bolacha de manteiga Bolacha caseira - pintada. Calça virada - lanche 930,50
TOTAL 930,50 930,50 0,00
SALDO A PAGAR 930,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Produtor Rural 15/04/2025 13,96 3299/2025 A Lançar
TOTAL   13,96