Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HIDRO MISSÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2474 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
340.00 |
Fio 1,5 mm |
8,35 |
2.839,00 |
4.00 |
Bucha do quadro do motor |
186,00 |
744,00 |
1.00 |
Mancal |
648,00 |
648,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2025 |
Fio 1,5 mm Bucha do quadro do motor Mancal |
4.231,00 |
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TOTAL |
4.231,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.231,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.