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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2896 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 14 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
32.70 Telha de Aluzinco, 0.43mm 49,39 1.615,05
4.00 Cumeeira de aluzinco 0.43mm 50,00 200,00
300.00 Parafuso Telheiro Finalidade: Para melhoria na sede social da Sociedade de Damas Flor de Cravo da Linha Tigre nos termos da Lei Municipal nº 3433/2025 0,33 99,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 Telha de Aluzinco, 0.43mm Cumeeira de aluzinco 0.43mm Parafuso Telheiro Finalidade: Para melhoria na sede social da Sociedade de Damas Flor de Cravo da Linha Tigre nos termos da Lei Municipal nº 3433/2025 1.914,05
30/04/2025 Telha de Aluzinco, 0.43mm Cumeeira de aluzinco 0.43mm Parafuso Telheiro Finalidade: Para melhoria na sede social da Sociedade de Damas Flor de Cravo da Linha Tigre nos termos da Lei Municipal nº 3433/2025 1.914,05
02/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2896/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.914,05
TOTAL 1.914,05 1.914,05 1.914,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.