Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2907 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Palito dental |
3,50 |
3,50 |
4.00 |
Maionese - Sachê de 500gr |
7,49 |
29,96 |
2.00 |
Guardanapos de papel |
3,75 |
7,50 |
2.00 |
Batata palha - Pacote com 400gr |
16,50 |
33,00 |
2.00 |
Linguiça de Frango |
19,90 |
39,80 |
5.00 |
Linguiça - Toscana |
29,90 |
149,50 |
2.00 |
Carvão |
17,90 |
35,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2025 |
Palito dental Maionese - Sachê de 500gr Guardanapos de papel Batata palha - Pacote com 400gr Linguiça de Frango Linguiça - Toscana Carvão |
299,06 |
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TOTAL |
299,06 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
299,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.