Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2913 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro separador de água |
98,00 |
98,00 |
1.00 |
Óleo do motor - PSL 962 |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
Filtro de combustivel MWM - PSC 353 |
96,00 |
96,00 |
1.00 |
Óleo lubrificante 15w40 |
470,00 |
470,00 |
1.00 |
conjunto filtro ar |
182,00 |
182,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2025 |
Filtro separador de água Óleo do motor - PSL 962 Filtro de combustivel MWM - PSC 353 Óleo lubrificante 15w40 conjunto filtro ar |
906,00 |
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TOTAL |
906,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
906,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.