Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2933 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.40 |
Maça - un |
11,50 |
96,60 |
4.00 |
erva mate |
14,90 |
59,60 |
1.00 |
Extrato de tomate |
2,25 |
2,25 |
2.00 |
Salsicha - embalagem de 400g. |
9,90 |
19,80 |
3.00 |
Erva Doce |
2,95 |
8,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2025 |
Maça - un erva mate Extrato de tomate Salsicha - embalagem de 400g. Erva Doce |
187,10 |
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05/05/2025 |
Maça - un
erva mate
Extrato de tomate
Salsicha - embalagem de 400g.
Erva Doce
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|
187,10 |
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07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2933/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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184,85 |
07/05/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2933/2025 |
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2,25 |
TOTAL |
187,10 |
187,10 |
187,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
05/05/2025 |
2,25 |
3917/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
2,25 |
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